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上海市松江區醫療保障局(本級)2021年度決算公開
信息來源: 分享日子:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區醫療保障局

2021年度決算

 


 

 

第一部分 上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保障局概況

 

一、主要職能

根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定,上海市松江區醫療保障局的主要職能:

一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策;負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作;在市局統一指導下根據區域實際情況,制定醫療保障政策相關補充實施辦法;加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調;負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。

二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制,負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作;貫徹醫療保障基金監督管理辦法,組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理;負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理;配合市醫保部門開展醫保監督執法。

三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃,落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作;負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設,落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作;負責各類醫保政策業務培訓、指導工作;做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。

四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作;負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作,規范收費行為,監測醫藥價格變動情況。

五是完成區委、區政府交辦的其他任務。

六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實,建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

二、機構設置

根據上述職責,上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構,包括:辦公室、基金監管科、綜合業務科。


第二部分    上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

純收入

性支出

好項目

結算的時候數

的項目

竣工決算數

一、常見服務性預決算財政支出付款純收入

375.84

一、通常情況公開服務性花費

 

二、部門性債券成本預算國庫撥付工資

 

二、外交史結余

 

三、國有企業資本公司運作費用財政預算捐款收入水平

 

三、防御性支出

 

四、上一級補貼申請書薪資收入

 

四、公開防護總支出

 

五、企業發展凈收入

 

五、文化藝術培訓撥出

 

六、開使收入

 

六、科學能力能力經費支出

 

七、所屬的單位上交效益

 

七、民族文化市場體育類與影視文化總支出

 

八、某些效益

 

八、社會存在基本保障和工作支出費用

26.42

 

 

九、環保更健康教育支出

279.06

 

 

十、低碳生態環保撥出

 

 

 

11、城鄉建設居委收入支出

 

 

 

12、農林業水支出費用

 

 

 

十四、交通網運輸物流總支出

 

 

 

十四、能源勘測工農業圖片信息等經費支出

 

 

 

第十五、商業性售后夜場服務等撥出

 

 

 

十五、銀行業開支

 

 

 

十八、協助各種的地方費用支出

 

 

 

十七、自然規律資源量海底氣象站等經費支出

 

 

 

第十九、租賃房服務保障經費支出

69.07

 

 

二十二、油糧東西儲備量其他支出

 

 

 

二十一月、國家資本合作經營概預算總支出

 

 

 

二12、氣象災害防控及急救管理系統開支

 

 

 

二十四、另外其他支出

 

 

 

二十五四、抗疫特意國債安排好的費用支出

 

上年工資合計數

375.84

本年度結余預估合計

374.56

用非財政支出付款盈余

 

節余配置

 

年終結轉和節余

 

月底結轉和節余

1.28

總額

375.84

總金額

375.84

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

樓盤

當年度凈收入自動求和

財務撥付個人收入

上一級補貼金盈利

事業性工資

操作收入水平

加盟院校上交納入

另一年收入

的功能分級
科目必商品代碼

學科名字大全

自動求和

375.84

375.84

 

 

 

 

 

208

社會發展安全保障和就業率費用

26.42

26.42

 

 

 

 

 

20805

財政創業方社會養老經費支出

26.42

26.42

 

 

 

 

 

2080505

  政府機關視野企事業單位考試基本性社會養老險公司付款其他支出

17.71

17.71

 

 

 

 

 

2080506

  部門事業企機關事業單位企機關事業單位職業化年金網上繳費費用支出

8.71

8.71

 

 

 

 

 

210

安全營養經費支出

280.34

280.34

 

 

 

 

 

21011

行政部門參公的單位醫院

11.28

11.28

 

 

 

 

 

2101101

  政府部門的單位醫療服務

11.28

11.28

 

 

 

 

 

21014

優撫人群醫用

14.38

14.38

 

 

 

 

 

2101499

  別的優撫物體診療經費支出

14.38

14.38

 

 

 

 

 

21015

醫藥保證維護事物

254.68

254.68

 

 

 

 

 

2101501

  行政機關加載

202.31

202.31

 

 

 

 

 

2101502

  一般來說行政訴訟管理方法業務

52.37

52.37

 

 

 

 

 

221

自建房基本保障教育支出

69.07

69.07

 

 

 

 

 

22102

個人住房體制改革教育支出

69.07

69.07

 

 

 

 

 

2210201

  住宅房住房基金

27.81

27.81

 

 

 

 

 

2210203

  買房子補貼政策

41.26

41.26

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

該項目

當年度開支總計

一般花費

大型項目收入支出

繳納上司結余

經驗花費

對附加廠家補帖結余

用途歸類
幾個會計科目商品代碼

課程各稱

自動求和

374.56

307.80

66.76

 

 

 

208

中國社會質量保障和出去上班總支出

26.42

26.42

0.00

 

 

 

20805

行政部門參公部門社會養老保險費用支出

26.42

26.42

0.00

 

 

 

2080505

  行政機關事業心公司一般養老服務保險公司交款開支

17.71

17.71

0.00

 

 

 

2080506

  企工作企業工作企業職位年金付款支出費用

8.71

8.71

0.00

 

 

 

210

環境衛生營養健康費用支出

279.06

212.31

66.76

 

 

 

21011

行政機關創業企業單位醫療保健

11.28

11.28

0.00

 

 

 

2101101

  行政管理企事業單位醫用

11.28

11.28

0.00

 

 

 

21014

優撫物體醫療服務

14.38

0.00

14.38

 

 

 

2101499

  別優撫目標治療收支

14.38

0.00

14.38

 

 

 

21015

醫用保障措施的管理公共事務

253.40

201.03

52.37

 

 

 

2101501

  行政處進行

201.03

201.03

0.00

 

 

 

2101502

  通常行政維護維護事宜

52.37

0.00

52.37

 

 

 

221

公房保障措施費用

69.07

69.07

0.00

 

 

 

22102

房屋深化改革開支

69.07

69.07

0.00

 

 

 

2210201

  商品房個人公積金

27.81

27.81

0.00

 

 

 

2210203

  賣房政府補貼

41.26

41.26

0.00

 

 

 

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

工資

費用

創業項目

結算的時候數

工程項目

總金額

一樣共同決算財務捐款

政府性性私募基金預決算財政預算付款

國有企業基金銷售經營項目預算財政支出補貼款

一、基本上通用概預算民政捐款

375.84 

一、應該共同功能撥出

 

 

 

 

二、人民政府性私募基金預算表財政預算審批

 

二、國際關系支出費用

 

 

 

 

三、國有控股金融資本營運項目預算財政局捐款

 

三、國防安全總支出

 

 

 

 

 

 

四、公眾可靠開支

 

 

 

 

 

 

五、幼教其他支出

 

 

 

 

 

 

六、地理學方法總支出

 

 

 

 

 

 

七、文化知識休閑旅游體育運動與傳煤收支

 

 

 

 

 

 

八、世界 保證和就業率開支

26.42

26.42

 

 

 

 

九、衛生管理衛生花費

279.06

279.06

 

 

 

 

十、節能技術環保標準性支出

 

 

 

 

 

 

國慶、村鎮居委其他支出

 

 

 

 

 

 

12、農業水結余

 

 

 

 

 

 

十五、公路網運輸車撥出

 

 

 

 

 

 

十四、資源共享勘查企業信息查詢等教育支出

 

 

 

 

 

 

15場、商業樓服務業等總支出

 

 

 

 

 

 

第十五、銀行業結余

 

 

 

 

 

 

十二、救助許多地段花費

 

 

 

 

 

 

十七、大自然網絡資源淺海氣候等收入支出

 

 

 

 

 

 

十八、房產保駕護航收入支出

69.07

69.07

 

 

 

 

二十二、糧油加工廢舊物資保障其他支出

 

 

 

 

 

 

二國慶、國有土地資產投資運作財政預算花費

 

 

 

 

 

 

二十三、傷害生物防治及緊急救援監管開支

 

 

 

 

 

 

二13、的經費支出

 

 

 

 

 

 

第二十四、抗疫格外國債分配的性支出

 

 

 

 

當年度工資收入合計數

375.84 

年初費用總計

374.56

374.56

 

 

年末財政性審批結轉和余額

 

半年度國庫付款結轉和余額

1.28

1.28

 

 

一、一樣公共信息國庫預算國庫捐款

 

 

 

 

 

 

二、鎮政府性投資基金決算不需要審批

 

 

 

 

 

 

三、國企資產投資合作經營成本預算財政部門付款

 

 

 

 

 

 

總金額

375.84 

總共

 375.84

375.84

 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

產品

總金額

基礎性支出

品牌教育支出

工作種類

幾個會計科目編寫代碼

學科稱呼

208

生活保障措施和人才需求總支出

26.42

26.42

0.00

20805

行政訴訟自己事業機構社會養老保險花費

26.42

26.42

0.00

2080505

  企企事業政府部門企事業政府部門差不多養老院保險行業網上繳費支出費用

17.71

17.71

0.00

2080506

  政府部門事業性單位名稱職業角色年金繳納費用支出

8.71

8.71

0.00

210

衛生防疫更健康花費

279.06

212.31

66.76

21011

行政管理企業企業醫學

11.28

11.28

0.00

2101101

  財政企業單位醫療管理

11.28

11.28

0.00

21014

優撫物體醫療衛生

14.38

0.00

14.38

2101499

  另一個優撫構造函數醫治撥出

14.38

0.00

14.38

21015

醫院基本保障經營事宜

253.40

201.03

52.37

2101501

  行政事務運動

201.03

201.03

0.00

2101502

  通常情況行政機關管控事務管理

52.37

0.00

52.37

221

居住房服務花費

69.07

69.07

0.00

22102

住宅房機構改革收支

69.07

69.07

0.00

2210201

  個人住房個人公積金

27.81

27.81

0.00

2210203

  買新房補貼政策

41.26

41.26

0.00

總計

374.56

307.80

66.76

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

經濟能力的分類會計科目簡碼

會計科目名字

結算的時候數

經濟實惠區分

科目必識別碼

課程名稱大全

結算的時候數

301

工薪好處收支

291.96

302

貨物和服務的開支

15.84

30101

  基本的月工資

41.53

30201

  辦公樓費

8.58

30102

  津貼費津貼

127.95

30202

  包裝印刷費

 

30103

  績效獎金

28.12

30203

  詢問費

 

30106

  飯食經濟補貼費

7.68

30204

  證件費

 

30107

  績效評價底薪

 

30205

  有水費

 

30108

工商登記事業上的單位基本的關于養老地產養老商業險付費

17.71

30206

  商業用電

 

30109

職業角色年金繳付

8.71

30207

  輕工費

0.02

30110

企業員工核心醫療設備穩定納費

11.28

30208

  供暖費

 

30111

因公員醫療設備補貼繳納

 

30209

  物業管理方法管理方法費

 

30112

其它的社交保險繳付

1.42

30211

  旅差費

1.23

30113

個人住房社保公積金

27.81

30212

  因公出境(境)加盟費

 

30114

醫療衛生費

 

30213

  售后維修(護)費

 

30199

  的工資收入福利福利收支

19.75

30214

  租憑費

 

303

對個體和小家庭的補助費

 

30215

  多媒體費

1.05

30301

  離休費

 

30216

  指導費

1.17

30302

  退休之費

 

30217

  國家公務接待工作費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專用工具裝修雜費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝折舊費費

 

30305

  衣食住行補帖

 

30225

  常用能源費

 

30306

  救治費

 

30226

  建筑勞務費

 

30307

  醫療保健費補帖

 

30227

  委派業務范圍費

 

30308

  捐資獎學金

 

30228

  總工會預備費

2.89

30309

  權益金

 

30229

  好處費

0.6

30310

我們農業科技研發補貼政策

 

30231

  因公公務車正常運作定期維護費

 

30311

  代繳社會生活人壽保險金

 

30239

  相關公路網的費用

 

30399

  其它對自身什么是家庭生活的政府補貼

 

30240

  稅金及疊加成本費用

 

 

 

 

30299

  一些各種商品和售后服務花費

0.3

 

 

 

310

資產投資性支出費用

 

 

 

 

31001

  房子建筑設計物購建

 

 

 

 

31002

  辦公室機械設備折舊費

 

 

 

 

31003

  特用機 添置

 

 

 

 

31007

  資訊網咯及平臺采購不斷更新

 

 

 

 

31013

  因公專車置辦

 

 

 

 

31019

  相關公共出行工具軟件折舊費

 

 

 

 

31021

  藏品和櫥窗陳列品置辦

 

 

 

 

31022

  隱形資金采購

 

 

 

 

31099

  其他的資本管理性經費支出

 

的人員事業費加總

291.96

公用設施經費預算預估合計

15.84

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

普通公眾概算財務撥付“三公”經費

累計數

因公出國留學

(境)費

國家公務車輛租賃購買及運作定期檢查費

因公接持費

小計

國家公務買車

購進費

公務活動私家車

運營運維費

財政預算數

結算的時候數

估算數

部門預算數

預算表數

結算的時候數

項目預算數

部門預算數

預決算數

預算數

費用數

結算的時候數

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

 

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

業務

年終結轉和盈余

年初營收

上年付出

年底結轉和

盈余

職能分類整理課程編寫代碼

考試科目名字

預估合計

 

 

加總

大多花費

大型項目性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

品牌

今年初結轉和余額

上年薪資收入

本年度結余

半年度結轉和余額

基本功能等級分類課程和科目項目編碼

考試科目各稱

累計數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

債務債務情況發生表

 

 

機關單位:萬的大寫

 

的數量

商業價值

年終數

年尾數

本年數

歲末數

一、債務累計

——

——

18.93

29.77

   (一)傳播資產投資

——

——

0.77

2.21

   (二)統一房產

——

——

18.74

35.92

🌜          中僅:1.住宅(每多平米)

 

 

 

 

🎀                2.代用機械(臺/套/輛)

 

 

 

 

🧜                     在當中:(1)配送車輛(輛)

 

 

 

 

🍒                                 通常情況公務接待車輛租賃

 

 

 

 

🥀                                 城管執法值勤小二租車

 

 

 

 

🤪                                 特別技藝技藝車輛租賃

 

 

 

 

๊                                 其他的使用車

 

 

 

 

ꦫ                   (2)市場價10萬元這實用環保設備(不包含避免)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

ꦍ                    表中:售價1000萬元這轉用機器

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

🥃        減:積攢折舊費及減值準備工作

——

——

0.58

8.35

   (三)常年控股權交易

——

——

 

 

   (四)長久債券創業創業

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——

 

 

   (五)在建設網項目工程

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——

 

 

   (六)隱匿股本

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——

 

 

🔯        減:累加攤銷

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——

 

 

   (七)各種金融資產

——

——

 

 

二、負債率總金額

——

——

0.97

1.45

三、凈財產總計

——

——

17.96

28.32

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

二、收入決算情況說明

本年收入合計375.84萬元,其中:財政撥款收入375.84萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計374.56萬元,其中:基本支出307.8萬元,占82.17%;項目支出66.76萬元,占17.82%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,占本年支出合計的100%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元,下降3.43%。主要原因:厲行節約。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,主要用于以下方面:行政運行支出201.03萬元,占53.67%;一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%;購房補貼支出41.26萬元,占11.01%;住房公積金支出27.81萬元,占7.42%;機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元,占4.72%;其他優撫對象醫療支出14.38萬元,占3.83%;行政單位醫療11.28萬元,占3.01%;機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元,占2.32%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元,支出決算為374.55萬元,完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因:因疫情影響減少相關項目支出。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元,支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:養老保險繳費調整。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元,支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。

3、衛生健康支出(類)行政單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元,決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。

4、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 行政運行(項)。主要用于:日常運行支出。年初預算為197.79萬元,決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

5、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 一般行政管理事務。主要用于:開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元,支出決算數為52.37萬元,決算數小于預算數的主要原因:受疫情影響,減少相關支出。

6、衛生健康支出(類)優撫對象醫療(款)其他優撫對象醫療支出(項)。主要用于:對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元,決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因:疫情防控原因,優撫對象減少了就醫次數。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于繳納在職職工住房公積金,年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于發放在職職工的購房補貼,年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中:人員經費291.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金等;公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、差旅費、會議費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區醫療保障局預算管理制度,建立了健全完善的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2021年度項目4個,涉及預算金額93.3萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目4,涉及預算金額93.3萬元;績效自評的2021年度項目4,涉及預算金額醫療保障93.3萬元,平均得分90(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出15.84萬元,比2020年度減少21.9萬元,下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保障2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為19.89萬元,其中:貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。

2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額19.89萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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